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Detalhes
| 31/03/2025 | 0009999/2025 | | | 0000120/2025 | REFERENTE DESCONTO DE IR EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5151, DA MAIS VALIA. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 99999999999999 | | | R$ 44,64 | | |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0014023/2022 | 0000010/2025 | 0000087/2025 | 0000119/2025 | REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA FINANCEIRA, MES DE MARCO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022. | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA | 22.687.467/0001-94 | R$ 11.160,00 | R$ 930,00 | R$ 885,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0009999/2025 | | | 0000118/2025 | REFERENTE DESCONTO DE IR EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 029.315.987, DA EDP. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 99999999999999 | | | R$ 4,95 | | |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0009999/2025 | 0000012/2025 | 0000086/2025 | 0000117/2025 | REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE MARCO DE 2025. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 28.152.650/0001-71 | R$ 4.000,00 | R$ 412,42 | R$ 407,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0009999/2025 | | | 0000116/2025 | REFERENTE DESCONTO CONSIGNADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1836-08 | | | R$ 2.259,71 | | |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0009999/2025 | | | 0000115/2025 | DESCONTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA GISELI BOLDRINI VALIATE, NO MES DE MARCO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS APOSENTADOS | 99999999999999 | | | R$ 1.099,32 | | |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0009999/2025 | 0000014/2025 | 0000085/2025 | 0000114/2025 | REFERENTE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPASIC, MES DE MARCO DE 2025. | EDISON PERUZZO | ***.342.687-** | R$ 12.240,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0008837/2022 | 0000008/2025 | 0000084/2025 | 0000113/2025 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IPASIC, VISANDO ATENDER OS SERVIDORES E DEMAIS FREQUENTADORES DO IPASIC NO MES DE MARCO DE 2025. | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 27.744.234/0001-08 | R$ 800,00 | R$ 99,43 | R$ 99,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0009999/2025 | | | 0000112/2025 | REFERENTE DESCONTO DE IR EM NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 81825, DA EMPRESA DATAPREV. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 99999999999999 | | | R$ 7,20 | | |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0002032/2022 | 0000009/2025 | 0000083/2025 | 0000111/2025 | REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ESTRATEGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° 8239/2022. | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 42.422.253/0001-01 | R$ 1.800,00 | R$ 150,00 | R$ 142,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |